品質および研究開発

좌, 우 드래그가능
段階 PROCESS 担当
業務フロー 主要業務内容/担当
入庫依頼 入庫後に輸入検査依頼 営業担当、資材購入担当
検査実施 輸入検査実施 品質管理チーム
工程、中間検査、初物検査実施 生産チーム、品質管理チーム
品目別検査基準書への最終検査実施 品質管理チーム
適合品、不適合品の判定後、関連規定により処理 品質管理チーム
品質管理チーム
顧客および関連部署で精密検査依頼 依頼者
要求時、規定による検査および試験遂行 品質管理チーム
要求時、規定による検査および試験遂行 品質管理チーム
検査実施 文書および資料を確認後、払出承認合格判定基準の適合性確認 品質管理チーム
承認された製品に限り出荷 品質管理チーム
1. 管理項目
不良率(%)、 検査件数(件)、 不適合件数(件)
2. 関連標準
① 教育訓練規定 ② ロット管理規定  ③ 資材/製品管理規定  ④ 検査試験機器管理規定 ⑤ 不適合品管理規定 ⑥ 品質記録管理規定
3. 様式
① 検査試験成績書(甲SFW-Q01-03)(乙SWF-Q01-04) ② 輸入検査対象(SWF-Q01-01) ③ 工程管理台帳(SWF-Q01-05) ④ 不適合品タグ ⑤ 自主検査チェックシート(SWF-Q01-02)